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UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA


       1. Contexto
       La unidad de Auditoría Interna contará con         pales que estime ilegales.
       la independencia  y recursos para evaluar          - Colaborar directamente con el concejo para el ejercicio de sus funciones fiscalizadoras.
       el sistema de control interno, los procesos        - Asesorar al concejo en la definición y evaluación de la auditoría externa; y
       administrativos, técnicos, ambientales, fi-        - Realizar una presentación en sesión de comisión del concejo, destinada a que sus miem-
       nancieros,  legales,  operativos,  estratégi-      bros puedan formular consultas referidas al cumplimiento de las funciones que le compe-
       cos y gestión de riesgos, entregando una           ten.
       garantía razonable de que la gestión de la
       máxima autoridad y demás funcionarios/             2. Pladeco
                                                          TABLA 1: FICHAS PLADECO RELACIONADAS CON LA UNIDAD DE AUDITORÍA
       as, se realiza con apego a las normas vi-
       gentes.                                            INTERNA
       La unidad de auditoría interna, evaluará la         ID              NOMBRE
       eficiencia del sistema de control interno, la
       administración de riesgos institucionales,          213             Otras instancias de coordinación
       la efectividad de las operaciones y el cum-
       plimiento de leyes y regulaciones aplica-           215             Mapa de riesgo
       bles que permitan el logro de los objetivos         217             Plan Anual de Auditorías
       institucionales  y  proporcionará  asesoría
       en  materia  de  control  a  las  autoridades,      255             Programa de Gestión de Corporaciones
       niveles  directivos,  funcionarios/as  de  la
       entidad,  para  fomentar  la  mejora  de  sus      3. Elementos metodológicos
       procesos y operaciones, velando siempre            En este contexto, existe normativa interna asociada a la auditoría interna en la forma
       porque el actuar de los funcionarios en los        de instructivos y reglamentos que se detallan a continuación:
       diversos procesos, se enmarquen dentro
       de la legalidad.                                   TABLA 1: NORMATIVA INTERNA RELACIONADA CON LA UNIDAD DE AUDITORÍA
       En este sentido,  cabe señalar que, confor-        INTERNA
       me a lo dispuesto en el art. 29° de la Ley          TIPO DE NORMA         N°                FECHA         REFERENCIA
       Orgánica Constitucional de Municipalida-
       des,  a  la  Dirección  de  Control  le  corres-    Reglamento            2                 07/01/2019    Pago de bienes obras y servicios.
       ponde funciones:
       - Realizar auditorías operativas interna de         Reglamento            3                 21/04/2020    Modifica reglamento N°2-2019 para el
       la municipalidad.                                                                                         pago de bienes y servicios, en conse-
       - Controlar la ejecución financiera y presu-                                                              cuencia de pandemia covid-19.
       puestaria municipal.                                Reglamento            5                 09/06/2021    Modifica reglamento N°2-2019 para el
       - Representar al alcalde los actos munici-                                                                pago de bienes y servicios.
                                                          Fuente: Base de datos de normativa (www.sanantonio.cl/transparencia)
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