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UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
1. Contexto
La unidad de Auditoría Interna contará con pales que estime ilegales.
la independencia y recursos para evaluar - Colaborar directamente con el concejo para el ejercicio de sus funciones fiscalizadoras.
el sistema de control interno, los procesos - Asesorar al concejo en la definición y evaluación de la auditoría externa; y
administrativos, técnicos, ambientales, fi- - Realizar una presentación en sesión de comisión del concejo, destinada a que sus miem-
nancieros, legales, operativos, estratégi- bros puedan formular consultas referidas al cumplimiento de las funciones que le compe-
cos y gestión de riesgos, entregando una ten.
garantía razonable de que la gestión de la
máxima autoridad y demás funcionarios/ 2. Pladeco
TABLA 1: FICHAS PLADECO RELACIONADAS CON LA UNIDAD DE AUDITORÍA
as, se realiza con apego a las normas vi-
gentes. INTERNA
La unidad de auditoría interna, evaluará la ID NOMBRE
eficiencia del sistema de control interno, la
administración de riesgos institucionales, 213 Otras instancias de coordinación
la efectividad de las operaciones y el cum-
plimiento de leyes y regulaciones aplica- 215 Mapa de riesgo
bles que permitan el logro de los objetivos 217 Plan Anual de Auditorías
institucionales y proporcionará asesoría
en materia de control a las autoridades, 255 Programa de Gestión de Corporaciones
niveles directivos, funcionarios/as de la
entidad, para fomentar la mejora de sus 3. Elementos metodológicos
procesos y operaciones, velando siempre En este contexto, existe normativa interna asociada a la auditoría interna en la forma
porque el actuar de los funcionarios en los de instructivos y reglamentos que se detallan a continuación:
diversos procesos, se enmarquen dentro
de la legalidad. TABLA 1: NORMATIVA INTERNA RELACIONADA CON LA UNIDAD DE AUDITORÍA
En este sentido, cabe señalar que, confor- INTERNA
me a lo dispuesto en el art. 29° de la Ley TIPO DE NORMA N° FECHA REFERENCIA
Orgánica Constitucional de Municipalida-
des, a la Dirección de Control le corres- Reglamento 2 07/01/2019 Pago de bienes obras y servicios.
ponde funciones:
- Realizar auditorías operativas interna de Reglamento 3 21/04/2020 Modifica reglamento N°2-2019 para el
la municipalidad. pago de bienes y servicios, en conse-
- Controlar la ejecución financiera y presu- cuencia de pandemia covid-19.
puestaria municipal. Reglamento 5 09/06/2021 Modifica reglamento N°2-2019 para el
- Representar al alcalde los actos munici- pago de bienes y servicios.
Fuente: Base de datos de normativa (www.sanantonio.cl/transparencia)
Cuenta Pública 2023 / Pág. 170